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    開展內控專項審計 切實防范業務風險

    來源:本站 最后更新:2022-07-04 10:21:40 作者:佚名 瀏覽:6238次

            為進一步加強和規范企業內部控制,提高公司經營管理水平和風險防范能力,近期,集團派出審計組對亳州上善環保科技有限公司開展內部控制專項審計,目前已完成現場審計工作。

            此次內控專項審計主要圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等要素,重點關注資金資產活動、招標采購、主營業務流程、財務管理、人力資源、合同管理、信息系統等關鍵領域,對公司內部控制建設執行情況進行全面評價。

            有效的內部控制體系是保證公司經營活動經濟性、效率性和效果性的基礎,是實現公司發展目標的長遠保障機制。常態化開展內控審計是落實審計監督的舉措之一,是運用審計方法“問診把脈”查找問題、對癥治療,促進公司建立健全內部規范,增強經濟業務活動防范風險能力,提高業務活動效率和效果。

            下一步集團審計部將常態化開展各類專項審計,持續跟進被審計單位問題整改落實,充分發揮審計監督促改、服務企業發展的效能。

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